Az eseményig még hátravan:


Adóügyi illetőség: csapdák, tévhitek, megoldások


Teljes ár: 25 190 Ft + áfa (bruttó: 31 991 Ft) | További kedvezmények

2026. 07. 23. 10:00
Webex

A webinárium jelentkezési és fizetési határideje: 2026. július 22., 15:00


Kerülje el az adóügyi illetőség leggyakoribb hibáit az Adózónával!


Hol adózik a magánszemély?

Az adóügyi illetőség csapdái: kettős illetőség, bizonyítási tévhitek, vitatott élethelyzetek, és a megoldások 

 

Az adóügyi illetőség nem formai státusz, hanem egy adott helyzet teljes tényállása alapján megállapított jogkövetkezmény. Nem véletlenül ez a téma az egyik központi kérdése a nemzetközi adótervezésnek, a vagyontervezésnek és az adóellenőrzéseknek. A külföldi lakcím, a tartózkodási engedély vagy az illetőségigazolás önmagában még nem feltétlenül dönti el, hogy egy magánszemély melyik országban bír adóügyi illetőséggel.

A webinárium során az OECD Modellegyezmény, a magyar szabályozás, a NAV gyakorlata és a releváns bírósági döntések alapján szakértő segítségével vizsgáljuk meg az adóügyi illetőség legfontosabb kérdéseit. Külön figyelmet fordítunk a kettős illetőségre, az illetőségváltás bizonyítására, a gyakori tévhitekre, valamint a legnépszerűbb külföldi célországok szabályaira. A résztvevők a jogszabályokon túl a valódi kockázatokat és a gyakorlatban működő megoldásokat is megismerhetik. 


Tartson velünk online rendezvényünkön 2026. július 23-án 10 órától, és ismerje meg az adóügyi illetőség rejtett csapdáit!


A rendezvény díja: 25 190 Ft + áfa/fő 


2026. július 1-jétől minden Adózóna előfizető számára a webinárium ingyenes, de regisztráció szükséges. A regisztrációs linket az előfizetéshez kötött e-mail címekre küldjük. Kérjük, jelentkezését mielőbb adja le, mivel 1000 főig tudjuk garantálni az élő részvételét, amennyiben ez után jelentkezik, közvetítésen keresztül tudja követni az előadást.

Még nem Adózóna előfizető? Fizessen elő az Adózónára már akár két webinárium árából, és vegyen részt egy teljes éven át díjmentesen a rendezvényeinken!
Az Adózóna előfizetési csomagjairól itt talál bővebb információt!



ℹ️ A webináriumról felvétel készül, amit a résztvevőkkel megosztunk az eseményt követő egy héten belül.

 ❔Amennyiben a webinárium témájához kapcsolódóan előzetes kérdése van, azt kérjük, írja meg a support@adozona.hu e-mail címre. A beérkezett kérdéseket továbbítjuk az előadó felé, és lehetőség szerint a webinárium során kitérünk rájuk.

Program Program nyomtatása

10:00 10:05 Megnyitó

10:05 11:25 Hol adózik a magánszemély? Az adóügyi illetőség csapdái: kettős illetőség, bizonyítási tévhitek, vitatott élethelyzetek, és a megoldások

Dr. Magyar Csaba adószakértő, TEP, LL.M., Crystal Worldwide Ügyvédi Iroda

11:25 11:55 Kérdések & válaszok

Témák

I. Az adóügyi illetőség meghatározása a magyar jog és az OECD Modellegyezmény alapján

       A magyar illetőségi szabályok rendszere

       Az OECD Modellegyezmény

       A kettős illetőség problémája

       A tie-breaker szabályok értelmezési kérdései

       Aktuális trendek: mobil magánszemélyek, Common Reporting Standard (Közös Jelentési Szabvány: CRS), fokozódó adóhatósági kontroll

II. Az illetőségváltás jogi és gyakorlati feltételei

       Adóügyi illetőség a bevándorlási jog szemszögéből

       Kilépés a korábbi illetőségből

       Belépés az új illetőségbe

       Bizonyítási kérdések

       Az illetőségigazolás szerepe és korlátai

III. NAV- és bírósági gyakorlat

       A létérdekek központjának értelmezése

       Családi, gazdasági és személyes kapcsolódási pontok

       A magyar és nemzetközi esetjog tanulságai

       A bizonyítás súlypontjai adóellenőrzések során

IV. Nemzetközi kitekintés: népszerű célországok illetőségi szabályai

       Egyesült Arab Emírségek

       Ciprus

       Málta

       Írország

V. Az adóügyi illetőséggel kapcsolatos tévhitek és gyakorlati kockázatok

       A „183 napos szabály” valódi jelentése

       Lakcím, vízum és tartózkodási engedély szerepe

       Kettős illetőség és illetőség nélküli állapot

       Dokumentációs és bizonyítási kockázatok

VI. Rövid kitekintés a társaságok adóügyi illetőségére

       Székhely és tényleges üzletvezetés

       Egyezményi megközelítés

       Vagyonkezelési struktúrák adóügyi illetősége

 

Kérdések & válaszok

Előadók

Dr. Magyar Csaba


adószakértő (TEP, LL.M., Crystal Worldwide Ügyvédi Iroda)

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán diplomázott, majd adótanácsadói képesítést, valamint nemzetköziadó-szakértői oklevelet szerzett. Elvégezte a Budapesti Corvinus Egyetem felszámolási és vagyonfelügyeleti szakát, a Szent István Egyetem bizalmi vagyonkezelői képzését, továbbá az Eötvös Loránd Tudományegyetem befektetési, vállalatfinanszírozási és tőzsdei, valamint adójogi szakjogászi képzését is. Az Európai Bizottság „Platform for Tax Good Governance” elnevezésű tanácsadó testületének a szakértője. A Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületének alelnöke, tagja az International Fiscal Association-nek (IFA) és a Society of Trust and Estate Practitioners-nek (STEP), valamint alapító tagja és alelnöke a STEP Hungary-nek. A Crystal Worldwide Ügyvédi Iroda vezetőjeként a vagyontervezés és a nemzetközi adózás a szakterülete. Munkája során a komplex, határon átnyúló befektetési és adózási ügyletekkel, valamint cégstruktúrákkal foglalkozik. Kiemelkedő tapasztalatokra tett szert számos ország cégjogi, adózási, tőkepiaci, bizalmi vagyonkezelési és magánalapítványi szabályainak összehangolásában.



Helyszín

Webex

Jelentkezés

A szeminárium/konferencia részvételi díja: 25 190 Ft + áfa/fő Kedvezmények: HVG-klubkártya tulajdonosok: -25% Diákkedvezmény (kizárólag magánszemélyként vehető igénybe, és csak az igazolvány tulajdonosa jogosult a kedvezményre): -25% HVG Pártoló Tagság: -25% HVG klub360: -25% Csoportos részvétel: 5 fő jelentkezése esetén, -20% kedvezményt adunk. (Csoportos jelentkezés esetén egy, összevont számlát állítunk ki.) Minden további résztvevő esetén -20% kedvezményt adunk. (Csoportos jelentkezés esetén egy, összevont számlát állítunk ki.) A fent jelölt kedvezmények nem összevonhatók. Több kedvezmény esetén, a jelentkezők számára a legkedvezőbbet érvényesítjük. Regisztrációval és számlázással kapcsolatos kérdésekben, kérjük írjon a konferencia@hvg.hu címre. Cégre szabott, kihelyezett képzések szervezését is vállaljuk - bővebb információ kérése: konferencia@hvg.hu! Lemondás: Az eseményre való jelentkezés lemondása az esemény időpontja előtt legfeljebb 3 (három munkanappal, kizárólag írásban, a konferencia@hvg.hu e-mail címre eljuttatott levélben mondható le jogkövetkezmény nélkül. 3 (három) munkanapon belüli lemondás esetén a megrendelő a részvételi díj 50%-át köteles a szolgáltatónak megfizetni. A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Résztvevők

Kérjük adja meg e-mail címét és nevét a konferenciára jelentkezőknek!



Szeretnél értesülni hasonló témájú rendezvényeinkről, early bird akciókról, kedvezményekről?

Igen, feliratkozom
Nem, talán majd máskor